第一部分 海盐历史文化风貌区管理办公室概况 |
一、单位主要职能 (一)负责海盐历史文化风貌区市容监察、市容卫生管理的协调工作。 (二)负责海盐历史文化风貌区景观、公共场所夜景灯光和环境保护的管理工作。 (三)负责海盐历史文化风貌区社会治安、交通和安全工作。 (四)负 责海盐历史文化风貌区大型宣传、集会、游览活动的组织和管理工作。 (五)负责海盐历史文化风貌区市场秩序的规范和管理工作。 (六)负责海盐历史文化风貌区的重要接待工作。 (七)承办市委、市政府交办的其他工作。 二、单位构成 盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室内设两个职能科室:1、综合科 2、业务科。无下属单位。 三、2016年度重点工作完成情况 2016年,海盐历史文化风貌区在市委、市政府的正确领导下,在政府办的大力支持下,紧紧围绕“打造旅游文化品牌,优化现代服务业集聚区,提升游客满意度”的工作重心,持续完善风貌区配套设施,加大风貌区宣传力度,精细化服务质量,圆满完成年初预定的工作计划。 1、完成4A景区整改。按照规定要求辖区内各景区自行对照4A景区标准对景区进行全面审查整改,每日对辖区进行巡查,对发现的问题形成文字材料及时与城投对接。经过政府办等部门多次组织协调,已经在规定的时间内完成整改工作,构建了和谐宜游的整体环境。 2、落实美食街物业管理。2016年6月康居物业公司撤离美食街,我单位多次会同社区、商住户代表进行探讨、协商,联系多家符合资质的物业公司进行招投标,最终落实了新的物业进场,解决了美食街环境脏乱差的问题。 3、完善美食街设施维修改造。我们对景区内各类配套设施进行了一轮排查,对部分老化的基础设施进行维修改造。协同社区、物业公司修整了美食街损坏的地砖,全面疏通了困扰商住户多年的污水、废水排放管道。提高了景区的服务保障水平,也提升了景区的游客满意度。 4、加强景区监督管理。 我们建立每日巡查制度,每日对水街、娱乐街、美食街进行巡回检查,对发现的问题及时处理解决,尽量问题不过夜。依靠、协调城管、规划等方面的力量,强化市容秩序管理。 5、加大宣传力度。在景区内开展文明旅游活动,制作发放景区导览图、宣传册、宣传单页,多次到商户进门宣传“社会主义核心价值观”“公民守则”等大型公益广告用语,努力创造文明和谐的旅游氛围,为我市顺利通过国家级“文明旅游城市”的核查验收添砖加瓦。 |
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第二部分 海盐历史文化风貌区管理办公室2016年度决算表 |
收入支出决算总表 |
| | | | | | 公开01表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 |
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收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 栏次 | | 3 | 一、财政拨款收入 | 1 | 163.4 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | 一、基本支出 | 52 | 115.3 | 其中:政府性基金 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | 二、项目支出 | 53 | 51.0 | 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | 三、上缴上级支出 | 54 | | 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | 四、经营支出 | 55 | | 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | 五、对附属单位补助支出 | 56 | | 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | | | 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | | | | | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | | | | | | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 162.7 | | | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | | | | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | | | | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | | | | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | | | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | | | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | | | 本年收入合计 | 24 | 163.4 | 本年支出合计 | 57 | 166.3 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 58 | | 年初结转和结余 | 26 | 5.3 | 年末结转和结余 | 59 | 2.3 | | 27 | | | 60 | | 总计 | 28 | 168.7 | 总计 | 61 | 168.7 |
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收入决算表 |
| | | | | | 公开02表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 163.4 | 163.4 | | | | | | 212 | 城乡社区支出 | 159.7 | 159.7 | | | | | | 21201 | 城乡社区管理事务 | 157.3 | 157.3 | | | | | | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 157.3 | 157.3 | | | | | | 21299 | 其他城乡社区支出 | 2.4 | 2.4 | | | | | | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2.4 | 2.4 | | | | | | 221 | 住房保障支出 | 3.7 | 3.7 | | | | | | 22102 | 住房改革支出 | 3.7 | 3.7 | | | | | | 2210201 | 住房公积金 | 2.6 | 2.6 | | | | | | 2210202 | 提租补贴 | 1.1 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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支出决算表 |
| | | | | | 公开03表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 166.3 | 115.3 | 51.0 | | | | 212 | 城乡社区支出 | 162.7 | 111.7 | 51.0 | | | | 21201 | 城乡社区管理事务 | 160.3 | 109.3 | 51.0 | | | | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 160.3 | 109.3 | 51.0 | | | | 21299 | 其他城乡社区支出 | 2.4 | 2.4 | | | | | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2.4 | 2.4 | | | | | 221 | 住房保障支出 | 3.7 | 3.7 | | | | | 22102 | 住房改革支出 | 3.7 | 3.7 | | | | | 2210201 | 住房公积金 | 2.6 | 2.6 | | | | | 2210202 | 提租补贴 | 1.1 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | 公开04表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2016年度 | 单位:万元 |
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收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 163.4 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | | | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | | | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | | | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | | | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | | | | | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 162.7 | 162.7 | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 3.7 | 3.7 | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | | | | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | | | | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | | 本年收入合计 | 24 | 163.4 | 本年支出合计 | 54 | 166.3 | 166.3 | | | 25 | | | 55 | | | | 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5.3 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 2.3 | 2.3 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 5.3 | 基本支出结转 | 57 | 2.3 | 2.3 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 项目支出结转和结余 | 58 | | | | | 29 | | | 59 | | | | 收入总计 | 30 | 168.7 | 支出总计 | 60 | 168.7 | 168.7 | |
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财政拨款支出决算表 |
| | | | | | 公开05表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2016年 | 金额单位:万元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 166.3 | 115.3 | 51.0 | 212 | 城乡社区支出 | 162.7 | 111.7 | 51.0 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 160.3 | 109.3 | 51.0 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 160.3 | 109.3 | 51.0 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 2.4 | 2.4 | | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2.4 | 2.4 | | 221 | 住房保障支出 | 3.7 | 3.7 | | 22102 | 住房改革支出 | 3.7 | 3.7 | | 2210201 | 住房公积金 | 2.6 | 2.6 | | 2210202 | 提租补贴 | 1.1 | 1.1 | | | | | | | | | | | | 注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
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财政拨款基本支出决算表 |
| | | | | 公开06表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 |
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人员经费 | 公用经费 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 60.2 | 302 | 商品和服务支出 | 43.9 | 310 | 其他资本性支出 | | 30101 | 基本工资 | 11.8 | 30201 | 办公费 | 6.5 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 30102 | 津贴补贴 | 4.6 | 30202 | 印刷费 | 2.5 | 31002 | 办公设备购置 | | 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.2 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | 30107 | 绩效工资 | 5.5 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.5 | 31008 | 物资储备 | | 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | 30199 | 其他工资福利支出 | 36.0 | 30209 | 物业管理费 | 10.6 | 31010 | 安置补助 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.2 | 30211 | 差旅费 | 1.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | 30302 | 退休费 | | 30213 | 维修(护)费 | 10.0 | 31013 | 公务用车购置 | | 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | | 30305 | 生活补助 | 4.4 | 30216 | 培训费 | 0.4 | 31099 | 其他资本性支出 | | 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | | 30307 | 医疗费 | 0.6 | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | | 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | | 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | | 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 5.0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | 30311 | 住房公积金 | 2.6 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | | 30312 | 提租补贴 | 1.1 | 30228 | 工会经费 | 0.3 | 30701 | 国内债务付息 | | 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 0.1 | 30707 | 国外债务付息 | | 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 399 | 其他支出 | | 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.0 | 39906 | 赠与 | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.5 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.2 | | | | 人员经费合计 | 71.4 | 公用经费合计 | 43.9 | 注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| | | | | 公开07表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 166.3 | 115.3 | 51.0 | 212 | 城乡社区支出 | 162.7 | 111.7 | 51.0 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 160.3 | 109.3 | 51.0 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 160.3 | 109.3 | 51.0 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 2.4 | 2.4 | | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2.4 | 2.4 | | 221 | 住房保障支出 | 3.7 | 3.7 | | 22102 | 住房改革支出 | 3.7 | 3.7 | | 2210201 | 住房公积金 | 2.6 | 2.6 | | 2210202 | 提租补贴 | 1.1 | 1.1 | | | | | | | | | | | | 注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| | | | | 公开08表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 |
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人员经费 | 公用经费 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 60.2 | 302 | 商品和服务支出 | 43.9 | 310 | 其他资本性支出 | | 30101 | 基本工资 | 11.8 | 30201 | 办公费 | 6.5 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 30102 | 津贴补贴 | 4.6 | 30202 | 印刷费 | 2.5 | 31002 | 办公设备购置 | | 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.2 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | 30107 | 绩效工资 | 5.5 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.5 | 31008 | 物资储备 | | 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | 30199 | 其他工资福利支出 | 36.0 | 30209 | 物业管理费 | 10.6 | 31010 | 安置补助 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.2 | 30211 | 差旅费 | 1.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | 30302 | 退休费 | | 30213 | 维修(护)费 | 10.0 | 31013 | 公务用车购置 | | 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | | 30305 | 生活补助 | 4.4 | 30216 | 培训费 | 0.4 | 31099 | 其他资本性支出 | | 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | | 30307 | 医疗费 | 0.6 | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | | 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | | 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | | 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 5.0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | 30311 | 住房公积金 | 2.6 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | | 30312 | 提租补贴 | 1.1 | 30228 | 工会经费 | 0.3 | 30701 | 国内债务付息 | | 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 0.1 | 30707 | 国外债务付息 | | 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 399 | 其他支出 | | 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.0 | 39906 | 赠与 | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.5 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.2 | | | | 人员经费合计 | 71.4 | 公用经费合计 | 43.9 | 注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
| | | | | 公开09表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2016年度 | 单位:万元 |
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“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | 0.4 | 相关统计数: | 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | | | 因公出国(境)团组数(个) | | 因公出国(境)人次数(人) | | | | 公务用车购置数(辆) | | 公务用车保有量(辆) | | | | 国内公务接待批次(个) | | 国内公务接待人次(人) | | | | 国(境)外公务接待批次(个) | | 国(境)外公务接待人次(人) | | | | 召开会议次数(个) | | 参加会议人次(人) | | | | 组织培训次数(个) | | 参加培训人次(人) | | | | 注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | | |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| | | | | | 公开10表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
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本单位无政府性基金,故本表无数据。 |
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机关运行经费支出决算表 |
| | | | | 公开11表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2016年 | 金额单位:万元 |
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项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 | 经济分类编码 | 经济分类名称 | 栏 次 | | 1 | 合 计 | 1 | | 302 | 商品和服务支出 | 2 | | 30201 | 办公费 | 3 | | 30202 | 印刷费 | 4 | | 30203 | 咨询费 | 5 | | 30204 | 手续费 | 6 | | 30205 | 水费 | 7 | | 30206 | 电费 | 8 | | 30207 | 邮电费 | 9 | | 30208 | 取暖费 | 10 | | 30209 | 物业管理费 | 11 | | 30211 | 差旅费 | 12 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | 13 | | 30213 | 维修(护)费 | 14 | | 30214 | 租赁费 | 15 | | 30215 | 会议费 | 16 | | 30216 | 培训费 | 17 | | 30217 | 公务接待费 | 18 | | 30218 | 专用材料费 | 19 | | 30224 | 被装购置费 | 20 | | 30225 | 专用燃料费 | 21 | | 30226 | 劳务费 | 22 | | 30227 | 委托业务费 | 23 | | 30228 | 工会经费 | 24 | | 30229 | 福利费 | 25 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | | 30239 | 其他交通费用 | 27 | | 30240 | 税金及附加费用 | 28 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 30 | | 307 | 债务利息支出 | 31 | | 310 | 其他资本性支出 | 32 | | 399 | 其他支出 | 33 | | 注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 |
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本单位既不是行政单位也不是参公事业单位,故无机关运行经费。 |
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采购情况表 |
| | | 公开12表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2016年 | 金额单位:万元 |
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项目 | 行次 | 采购决算 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合 计 | 1 | | | | 货物 | 2 | | | | 工程 | 3 | | | | 服务 | 4 | | | | 注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |
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本单位2016年无政府采购,故本表无数据。 |
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第三部分 海盐历史文化风貌区管理办公室2016年度决算情况说明 |
一、收入支出总体情况说明 (一)收入总计168.67万元.包括: 1、财政拨款收入163.37万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,比上年增加0.65万元,增长0.4%。 2、年初结转和结余:5.3万元。 (二)支出总计168.67万元。包括: 1、一般公共服务支出166.34万元,主要用于城乡社区服务支出和住房保障支出。与上年相比增加13.44万元,增长8.8%。主要原因是人员经费增加以及物业管理费用提高。 2、年末结转和结余2.33万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。 二、收入决算情况说明 海盐历史文化风貌区管理办公室本年收入合计168.67万元,其中:财政拨款收入163.37万元,占96.86%;年初结转和结余5.3万元,占3.14%。 三、支出决算情况说明 海盐历史文化风貌区管理办公室本年支出合计166.34万元,其中:基本支出115.34万元,占69.34%;项目支出51万元,占30.66%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 海盐历史文化风貌区管理办公室2016年度财政拨款收入168.67万元,比上年增加5.95万元,增长3.66%。主要原因是人员经费增加以及商品和服务支出增加。支出决算166.34万元,比上年增加13.44万元,增长8.8%,主要原因是人员经费和物业管理费用提高。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海盐历史文化风貌区管理办公室2016年财政拨款支出166.34万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加13.44万元,增长8.8%。 海盐历史文化风貌区管理办公室2016年度财政拨款支出年初预算163.8万元,完成年初预算的98.32%。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 海盐历史文化风貌区管理办公室2016年度财政拨款基本支出115.34万元,其中: (一)人员经费71.43万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 (二)公用经费43.91万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海盐历史文化风貌区管理办公室2016年一般公共预算财政拨款支出166.34万元,与上年相比增加13.44万元,增长8.8%,主要原因是人员经费增加以及物业管理费提高。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 海盐历史文化风貌区管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出115.34万元,其中: (一)人员经费71.43万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 (二)公用经费43.91万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 海盐历史文化风貌区管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出0.37万元,完成预算的18.5%。上年并无产生培训费用。2016年度全年组织培训2次,组织培训6人。主要是对会计人员的继续教育培训,以及智慧旅游培训、 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 海盐历史文化风貌区管理办公室2016年无政府性基金,故本表数据为零。 十一、其他重要事项的情况说明 (一) 机关运行经费支出决算情况说明 我单位属于事业单位,无机关运行经费,故本表数据为零。 (二) 政府采购支出决算情况说明 2016年本部门无政府采购,故本表数据为零。 (三) 国有资产占用情况 本部门无车辆。 |
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第四部分 名词解释 |
一、财政拨款收入:指一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 十五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 |